报销请款制度及流程

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报销请款制度及流程



第一章 总则

第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况,分别说明请款流程及各项支出的报销制度及流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二章 请款管理

第一条 请款规定

1. 出差请款:出差人员经审批后,按批准额度办理请款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续; 2. 其他临时请款:如业务费、辅助材料费、办公费等,请款人员应及时报账; 3. 各项请款金额超过5000元应提前35天通知财务部备款; 第二条 请款流程

1. 请款人按规定填写《请款单》,注明请款事由、请款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票

或现金;

2. 审批流程:请款人填写请款单→总经理审批签字→到出纳处请款;

第三章 报销管理

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第一条 报销规定

1. 发票的基本要求

1) 发票必须合法、真实、有效,且发票背面或单据背面必须有经办人签名;

2) 发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚。发现发票有误,应当退回重开或更

正,更正处应加盖开票单位公章;

3) 票抬头与公司名称应一致,并具有规定印章(公章或财务专用章或发票专用章等) 4) 财务部门有权拒收不合法不合规的票据,应当扣留虚假票据,并及时通报相关责任人; 2. 报销凭证的填写要求

1) 必须按费用报销单要求填写相关内容;

2) 报销事项的内容、用途说明必须清晰准确,并注明费用归属,必要时附清单详细说明,另报

销业务招待费(如送红包,购烟,好处费之类)需事先征得单位经理的批准,否则财务部有权不予报销,将自行承担费用,如无法取得发票,经办人应填写招待费事项证明单,签字证明后交单位经理审核后方能取得报销款;

3) 报销金额大小写必须一致,不得涂改,不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写;

4) 财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等) 3. 其他报销附件要求

除发票外,其他附件、报表必须合法、合规,有相关责任人的签字审批,业务招待费的报销,报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单,但费用说明清单不做为原始入账凭证;

第二条 报销流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批签字→出纳报销;

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