幼儿园报销管理制度(财务)

2023-02-06 15:44:11   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
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幼儿园报销管理制度(财务)

幼儿园财务报销管理制度

为了加强幼儿园的财务管理工作,各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合幼园的具体情况,特制定本制度。 1.借款报销的审批权限

11 员工因工出差借款或报销,凡在公司审批过预算内的,由园长审签后,报财务部门审核,方能借款或报销。

12员工出差返回后,填写差旅费报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2.员工差旅费报销规定:

21 员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。

22 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。

23 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 3.原始凭证应具备的内容: 31 凭证名称; 32 填制凭证的日期;


33 填制凭证单位的名称或填制人的姓名; 34 经办人的签名或盖单; 35 接受凭证的单位名称; 36 经济业务的内容; 37 数量、单价和金额;

38 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财 务专用单。

4.对原始凭证的技术性要求:

41 凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。 42 购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。

43 支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。

44 职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收


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