后勤物资采购管理办法

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物资采购,后勤,管理办法

后勤物资采购管理办法

一、总则

为使公司各类零星物资采购工作程序化、规范化,最合理满足工作需要、特别是做到节约成本开支,依据公司实际情况,制订本办法。

二、工作程序

1、各部门因工作需要而提出申购零星物资时,应事先填写好“申购单”,并注明要求采购回来的时间,部门负责人签字批准后,可交到行政部合理安排采购工作。

2、行政部主管后勤采购负责人接到其他部门的申购单后,应先对申购部门的物资进行考查,是否为必须采购物资等,然后进行签收,并回复好采购回来及交付使用的时间。若出现因不可抗拒因素而采购不到位时,应及时向申购部门说明情况。

3、采购时应坚持“质量优先、价格优先、服务优先” 和“同价竞质、同质竞价、综合择优”的原则,建立相对稳定的供货渠道。定期了解市场行情,比较分析商品价格与质量,确保满足使用要求的前提下,降低费用。

4、入库验收工作,属于仓库入库的由仓管员负责验收入库下发;属于部门及时使用或行政部保管的,如劳保用品、设备配件等,由行政部(前台)验收入库下发。另外,要求采购员采购回来的物资,须拿购买票据找到使用部门责任人或行政前台签字,表示货物采购到位。

5、采购员应保持高度责任心,事实求是,对采购回来的物资不可慌报、瞒报,不可以次充好、开增虚假发票等,如有违规行为,按公司制度处理。

三、费用控制

1、对于申购首次物资价格1000元以下的,行政部负责人批准,并根据需要是否报副总或财务知晓;

对于申购首次物资价格1000-5000元间,由行政部审核后,报副总签字批准,如副总不在,由财务部负责人审核签字批准,并根据需要确定是否要报总经理知晓;

对于申购首次物资5000元以上的按程序签审后,须报总经理签字批准或告知总


经理知道(如遇总经理出差),待批准后予以实施。

2、对于常规物资或建立合作关系的地方,如申购工作服、大米、纯净水等,由行政部根据需要直接采购;若有价格上涨时,要按上述程序签批,是否购买或重新找供应商。

3、对于特殊、昂贵或不常使用的物资,即使价格不高,也要按上述程序签审。 4、行政部内部组织活动、安排接待及公司需支出或因其他工作由行政部代支出的费用,也需按程序报副总、财务、总经理签字或知晓。

5、对于需要报副总、财务、总经理审核的物资;行政部会通过《申购单》或《费用支出预算明细单》的方式,报各级领导审核签字确认。

四、本制度目的:常规采购简单做,及时完成;特殊采购多审核,按时完成;节约成本。




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