财务收支审计通知书

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财务收支审计通知书

【篇一:财务审计通知书】

被审计单位基本情况自报表 单位:元

填表日期:法人代表(签名): 财务主管(签名): 1.

2. 本表随审计通知书一同发出,被审计单位应认真按实填列,并于 计小组到达之日交审计 小组。

开户银行无论是经营性账户,还是非经营性账户,全部需按实填列, 不得遗漏。

某账户银行存款若为基本账户或外币银行账户应加以说明,注明币 别、外币额、折算汇率。 若有账外情况,应另附页说明具体情况。

3.

4. 资产、负债、净资产调整审定表 填表日期: 填表人: 审计组

长: 注:账面数与审定数差异的原因均应在备注栏中说明。 会计核算及费用核销存在问题凭证摘录 单位:元

填表日期: 填表人: 审计组长: 银行存款余额调节及审定表 单位:元 审计组长:

填表日期: 填表人: 注:调节后银行对帐单余额应与调节后银行存款日记账余额一致。 库存现金查点及审定表 单位:元

主管财务: 出纳员:审计人员:注: 1. 根据盘点情况填列,审计 员应监督盘点进行,并要求参与盘点的人员(一般为出纳人员) 名。

2. 若有外币现金,应单独编制盘点表。

【篇二:审计通知书 范本

**** 关于对 ** 公司进行审计的通知 ** 公司:

根据年度工作安排, ****决定派出审计组,自 20** ****日起, 你公司 20** 20** 年度财务收支合法性、合规性进行审计,必

要时 将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资 料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。


审计组组长: 成员: 附件: 1、审计承诺书 2 、审前准备事项 G 审计承诺书

** 单位: 为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出 如下承诺:

1 、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2 、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达 务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性 责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3 、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4 、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低 的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失 费用 均已体现在财务报表中。

6 、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或 公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章): 财务负责人(签章): 企业: 月日

审前准备事项

1 、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇 报),包括:

1)企业概况、机构设置; 2)经营范围、规模、模式; 3)会计核算情况; 4)年度经营情况; 5)其他需说明的情况。

2 、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证; 3 、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况; 4 、近两个年度工作总结;

5 、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、 经济诉讼、对外担保等资料;

6 、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;

7 、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见; 8 、内部控制制度及其他需要提供的资料。


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