集团部门职能(财经管理部)

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财经管理部



建立健全集团会计核算、预算、资金管理、资产管理等财务管理体系,建立健全

集团财务规章制度、流程,并对集团本部及子公司财务管理标准的执行过程进行指导、检查和纠正;

财务管理体系 根据上级主管单位的要求,建立财务重大事项上报制度,并向上级主管单位上报

有关重大事项;

建立子公司财务负责人委派机制,推荐财务负责人人选并参与对被委派人的绩效

考评。

负责集团经营活动或业务活动的会计核算;

会计核算管理

负责集团资产的价值核算与账务管理,并组织盘点工作;

负责编制集团本部的财务报表和财务报告(快报、指标表、统计报表、报表、合

并报表、管理层报表、财务分析等);

财务报表

负责收集、审核并合并子公司财务报表和财务报告; 负责公司盈亏及财务状况综合分析;发布公司经营财务状况。 负责组织集团本部和子公司年度财务预算的编制和调整;

财务预算

财务预算实施的监督、分析、反馈和考核。

负责集团本部资金筹集和还贷,协助子公司建立融资渠道;

资金筹集及使用管理

组织编制年度资金预算和月度资金收支计划,并组织实施;

负责和金融系统沟通,确保资金正常周转的情况下有效降低财务费用; 负责监控子公司资金往来。

负责集团本部税务管理;指导、监督子公司税务管理;

税务管理

研究国家财税政策,进行集团化的税务筹划。

对子公司的经济核算等财务方面进行审计以及对会计资料的稽核;

财务审计

审计子公司财务业务流程,评估公司财务指标,提高内部风险管理有效性。 对集团和子公司的重要或大额财产购置、报损、报废的审计;

经济效益审计 对集团和子公司的大额呆帐、坏帐审核、处置等进行审计和评价;

对子公司的终止、兼并、租赁业务进行审计和评价。

经济责任审计 对子公司负责人届中、调任或离任进行审计,评价其任职期间的经济责任。



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对公司本部和子公司签订的相关合同(采购合同、销售合同等)进行审计,评价

合同管理审计

合同签订的合规性以及执行效果。

对集团和子公司的相关基础建设项目、技改项目、专利引进等方面进行审计,评

价费用预结算的合理性、合规性。

投资项目管理

对子公司的相关经营决策,进行相关的事前参与,在事中控制审计和评价,对决

审计

策进行审计修正,并对经营决策进行事后考核评价; 对子公司的清产核资进行前期审计清查。 负责建立集团风险管理体系并监控体系运行状况;

负责定期对集团及子公司运行风险进行分析评估并提出改进建议;

风险内控管理

对公司本部和子公司的内控制度的建立进行审计,评价制度的健全性、有效性以

及执行效果。





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