总账系统期末处理实验报告

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计算机会计学

2012418 网络机房1

教务部制

二〇一二 一十八




实验项目名



总账系统期末处理

1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容; 2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作;

实验目的及

3、掌握银行对账的基本操作处理;

要求

4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理; 5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。 1、银行对账; 2、自动转账;

实验内容

3、对账; 4、结账。

1、引入实验三的帐套数据;

2、以出纳“王晶”的身份注册登录总账系统;

3执行“业务工作”“财务会计”“总账”“出纳”“银行对账期初”命令, 进行银行对账,调整未达账项;对账结束,单击检查按钮查看结果是否平衡;

实验步骤 4、以“唐博2”的身份登录总账系统定义自动转账凭证,利用公式增加并生

成自动转账凭证;

5、结转期间损益:使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出; 6、对新生成的凭证进行审核、签字;

7以账套主管的身份登录总账系统进行期末对账,如果为发现错误,进行结账处理。

掌握实验环



用友ERP-U870

1在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后,不要随意调整启用日期;

2、在自动对账不能完全对上的情况下,可采用手工对账;

实验结果与3、转账生成之前,注意转账月份应为当前会计月份; 分析 4、转账凭证每月只生成一次,新生成的转账凭证,仍需审核、才能记账;

5结账只能由有权限的人进行,若本月还有未记账凭证时,则本月不能结账; 6、结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账; 7、若总账与明细账对账不符,则不能结账。

注:可根据实际情况加页




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